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      酒店發(fā)票使用管理要求

      發(fā)布時(shí)間:2023-09-05 12:50:06 查看人數(shù):57

      酒店發(fā)票使用管理要求

      酒店發(fā)票使用管理要求

      發(fā)票使用和管理

      為了加強(qiáng)酒店的財(cái)務(wù)管理,作好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回及管理工作,凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店,都必須加強(qiáng)發(fā)票的管理。

      一、 發(fā)票的購買

      1、酒店內(nèi)指定專人(財(cái)務(wù)出納)負(fù)責(zé)發(fā)票的管理工作。

      2、財(cái)務(wù)出納負(fù)責(zé)到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買、核銷發(fā)票、對發(fā)票的日常使用進(jìn)行管理,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送使用情況。發(fā)票購買、核銷及管理中的相關(guān)事宜,由財(cái)務(wù)出納與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅務(wù)事宜的人員(財(cái)務(wù)會計(jì))進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。

      3、購買發(fā)票是要對發(fā)票進(jìn)行檢查,對有缺聯(lián)、少份、缺號、未印防偽標(biāo)記等問題的發(fā)票,及時(shí)地整本退還稅務(wù)部門。

      4、票購買后應(yīng)在封面及發(fā)票聯(lián)加蓋發(fā)票專用章方可領(lǐng)用。

      二、 發(fā)票的領(lǐng)用與退回

      1、酒店前臺收銀員需用發(fā)票時(shí),從財(cái)務(wù)出納處領(lǐng)取,出納員須在發(fā)票管理臺帳上注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用數(shù)量、發(fā)票起至號碼,并由領(lǐng)用人簽字;

      2、前臺領(lǐng)用發(fā)票后應(yīng)單獨(dú)設(shè)臵發(fā)票交接本,詳細(xì)登記每班發(fā)票領(lǐng)取、使用、交接等具體情況。3、發(fā)票用完后,前臺收銀人員將發(fā)票存根退回至出納員處,出納員注明退回日期、退回?cái)?shù)量、發(fā)票起至號碼,并由退回人簽字。

      三、發(fā)票的開具

      1、 開具發(fā)票前須認(rèn)真閱讀發(fā)票封面的注意事項(xiàng),并嚴(yán)

      格按照事項(xiàng)要求開具,

      2、 填開發(fā)票時(shí),應(yīng)按規(guī)定順號、全部聯(lián)次一次性填寫,

      不準(zhǔn)拆本跳頁和單聯(lián)填寫。不準(zhǔn)涂改、撕毀,如有錯(cuò)開、錯(cuò)寫,必須作廢發(fā)票,應(yīng)注明作廢字樣并保持原發(fā)票完整內(nèi)容,要求作廢聯(lián)次齊全,不得隨意丟失。

      3、 填開發(fā)票時(shí),要詳細(xì)填明交款單位、消費(fèi)項(xiàng)目、開票

      人姓名,消費(fèi)金額一定要具實(shí)開列,并在相應(yīng)的帳單或消費(fèi)單上注明發(fā)票已開,嚴(yán)禁開無頭發(fā)票、大頭小尾發(fā)票;大小寫金額數(shù)字的填寫要規(guī)范,必須有大小寫金額,二者缺一不可。金額未填到最高位時(shí)用$符號,不能用空格或其他符號代替。

      4、 發(fā)票填開后,發(fā)票聯(lián)交給客人,財(cái)務(wù)聯(lián)撕下與客人帳

      單訂在一起轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。整本發(fā)票開具完后,將發(fā)票存根聯(lián)退回出納員,并辦理退回登記手續(xù)。

      5、 酒店的發(fā)票只限在本酒店合法經(jīng)營范圍內(nèi)使用,不準(zhǔn)

      轉(zhuǎn)借和為他人虛開、代開發(fā)票。

      四、 發(fā)票的保管

      2、發(fā)票管理應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。已開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,應(yīng)當(dāng)保存5年。保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。

      3、已整本填開的發(fā)票須及時(shí)收回保管;如發(fā)現(xiàn)遺失發(fā)票或有違反發(fā)票管理行為的情況要及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部及稅務(wù)機(jī)關(guān),以便及時(shí)處理,免遭損失。

      4、每月5日前,出納員向財(cái)務(wù)部會計(jì)申報(bào)上月發(fā)票的購買、領(lǐng)用、用完退回、核銷及庫存情況,并申報(bào)上月的實(shí)際開票金額。

      5、管理和使用發(fā)票的相關(guān)人員,必須認(rèn)真遵守此規(guī)定。嚴(yán)禁偽造、買賣、涂改、撕毀和弄虛作假。凡違反此規(guī)定的,根據(jù)不同的情節(jié),給予處分和罰款。

      酒店發(fā)票使用管理要求

      發(fā)票使用和管理為了加強(qiáng)酒店的財(cái)務(wù)管理,作好發(fā)票的購買、領(lǐng)用、退回及管理工作,凡領(lǐng)用發(fā)票的酒店,都必須加強(qiáng)發(fā)票的管理。一、 發(fā)票的購買1、酒店內(nèi)指定專人(財(cái)務(wù)出納)負(fù)責(zé)…
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