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      酒店物業(yè)管理晨會制度(2篇范文)

      發(fā)布時間:2023-08-12 16:55:08 查看人數(shù):11

      酒店物業(yè)管理晨會制度

      第1篇 酒店物業(yè)管理晨會制度

      晨會制度

      一、周一至周五早9:00時在辦公樓會議室召開晨會。

      二、由副總經(jīng)理主持,參加人員為副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理及昨日賓館總值班(周一包括周五、六、日總值班)。

      三、會議內(nèi)容:

      1、總值班報告昨日值班情況。

      2、財務(wù)部經(jīng)理報告昨日賓館收入情況。

      3、動力工程部經(jīng)理報告昨日賓館費用情況。

      4、公關(guān)銷售部經(jīng)理報告昨日賓館住客率,通報當(dāng)日、次日重要接待任務(wù)、大型會議及賓館住客情況。

      5、相關(guān)部門匯報前一日值班經(jīng)理提出問題的整改落實情況。

      6、各部門提出需要協(xié)調(diào)、配合的問題。

      7、主持人匯總情況,通報重要問題,提出指導(dǎo)性意見,明確各部門應(yīng)采取的措施。布置其他事宜。

      遼寧友誼賓館會議紀(jì)律管理規(guī)定

      為保證賓館各項會議的紀(jì)律性、嚴(yán)肅性,對參加會議人員做如下管理規(guī)定:

      一、保證會議時間,準(zhǔn)時出席,不準(zhǔn)遲到、早退。

      二、嚴(yán)格請假程序,如不能出席,必須事先向會議召集人請假。由召集人決定是否準(zhǔn)假或委派相關(guān)人員參加會議。

      三、嚴(yán)肅會場紀(jì)律,會議期間除總經(jīng)理保持通訊暢通外,參加會議人員必須關(guān)閉手機、BP機。

      四、保證會場秩序,會議召開期間不準(zhǔn)隨意出入會場,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)睡覺。

      五、如有需要在會議中通報的事宜,必須在會前向召集人提出,由召集人統(tǒng)一安排會議內(nèi)容,掌握會議時間,保證會議的計劃性。

      六、按照會議要求,認(rèn)真做好記錄。會議內(nèi)容需要傳達(dá)的要認(rèn)真貫徹落實,及時準(zhǔn)確傳達(dá);需要保密的要嚴(yán)守秘密,不得外傳。

      上述規(guī)定,如有違反,每項扣罰責(zé)任人30元;如發(fā)生三次以上,扣罰責(zé)任人崗位工資的20%,同時對管理人員的考核分?jǐn)?shù)進(jìn)行相應(yīng)扣分。

      遼寧友誼賓館

      第2篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序

      酒店物業(yè)項目材料物資管理操作程序

      收貨工作操作程序

      (1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗查工作。

      (2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

      (3)收貨時嚴(yán)把檢驗關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

      a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

      b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號

      c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。

      (4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內(nèi),是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。

      (5)及時辦理收貨手續(xù)。

      a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。

      b、嚴(yán)格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報表相符、發(fā)票與日報表相符、日報表與實物相符。

      (6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗查確認(rèn)后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報上簽收。

      (7)對應(yīng)該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗收領(lǐng)取。

      (8)編制的收貨日報表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

      (9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。

      (10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。

      倉庫保管操作程序

      (1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。

      (2)貨物入庫。

      a、認(rèn)真驗收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。

      b、開出入庫驗收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。

      c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。

      d、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計數(shù)。

      e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。

      f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。

      g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

      h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。

      (4)發(fā)貨出庫

      a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

      b、認(rèn)真核點出庫貨物。驗收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財務(wù)部記帳。

      c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。

      (5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

      (6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補充庫存量的申購計劃表,報財務(wù)成本控制部。

      (7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

      (8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。

      物資財產(chǎn)核算操作程序

      1、物資財產(chǎn)核算主要工作

      (1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

      (2)根據(jù)各類物資財產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

      (3)分別對各類物資財產(chǎn)帳進(jìn)行核算,每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

      (4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

      (5)參與月末、年末的物資財產(chǎn)申購計劃工作。

      (6)運用核算后所得的各項數(shù)量,參與對成本費用控制的工作。

      2、食品、酒水帳務(wù)核算

      (1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財務(wù)出納付款。

      (2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

      3、物料用品帳務(wù)核算

      (1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

      (2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

      (3)月末編制各類物品收發(fā)存月報表。

      (4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費用定額管理工作。

      (5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡,做到帳帳相符。

      4、工程材料帳務(wù)核算

      (1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

      (2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

      (3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

      (4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報。

      (5)每月同工程材料管理員核對實物帳,做到帳帳相符。

      (6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管。

      簽署人:物業(yè)管理有限公司

      酒店物業(yè)管理晨會制度(2篇范文)

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