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      集團現金支票印章管理規定

      發布時間:2023-12-12 13:12:08 查看人數:21

      集團現金支票印章管理規定

      集團現金支票印章管理規定

      某集團現金、支票、印章管理規定

      隨著公司經營業務不斷擴大發展,對于資金來源和支出必須更加嚴格。周密把關運作,特制定如下規定:

      一、商家付款首先由財務部主管嚴格按'招商細則標準'進行審核有部門經理,總經理簽字具全。由專人負責開示票據,出納負責收款。

      二、出納員收款現金時必須當面點清,嚴防假抄,日清月結,當天收現金必須在當日存入銀行。嚴禁挪、借、留、欠。每月堅持與銀行對帳,必須做到帳額相符。

      三、轉賬支票必須款到公司帳戶,才能認可,否則不能辦理手續。

      四、所發生的一切開支費用的報銷程序按'**公司字(99)第十七號規定執行。'

      五、每周六檢查本周收款情況,清理合同,查清欠款商家,并編制規范報表交予招商部,定出措施。及時收回欠款,并如實上報部經理。

      六、公司財務章由專人負責監管,出納開出支票必須嚴格審查,并登記后蓋章方能出示。

      財務部

      集團現金支票印章管理規定

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